Communication structurée (OGM) sur les factures belges

Ce qu'est la communication structurée belge (+++/+++/+++), quand l'afficher sur la facture, et comment elle ferme la boucle de rapprochement avec les factures Peppol.

Mis à jour

  • Belgique

Un seul objectif : lier le paiement à la facture

Peppol livre une facture structurée. La communication structurée belge (OGM / gestructureerde mededeling) relie le virement à cette facture. Sans elle, vous pouvez comptabiliser la créance automatiquement et encore rapprocher l'encaissement à la main.

Forme visible : +++123/4567/89012+++. Douze chiffres, contrôle modulo 97, transportés dans les données de remise SEPA pour un matching sans lire le texte libre.

Communication structurée (OGM)

Référence de paiement belge de douze chiffres avec contrôle modulo 97, affichée +++123/4567/89012+++, pour rapprocher les virements des factures ouvertes.

Quand l'utiliser

SituationUtiliser l'OGM ?Pourquoi
Facture B2B domestique payée par virement belgeOuiMeilleur taux de matching automatique
Rappels / relances pour la même factureOui (même référence)Une seule clé sur tout le suivi
Paiements partiels prévusOui, quand mêmeIdentifie la facture ; le montant reste une exception
Payeur étranger / culture de libellé libreOptionnelLe format n'est pas toujours saisi ou validé à l'étranger
Domiciliation / carte / espècesEn général nonAutres rails de paiement

L'OGM ne remplace pas le numéro de facture légal. La numérotation reste continue pour la TVA et l'audit ; l'OGM est une clé de couche paiement à côté de l'IBAN/BIC.

Format (l'essentiel opérationnel)

SegmentChiffresRôle
Bloc 13Charge utile
Bloc 24Charge utile
Bloc 35Charge utile + 2 chiffres de contrôle

Les dix premiers chiffres encodent votre référence (souvent dérivée du numéro de facture). Les deux derniers sont le modulo 97 (97 si reste 0). Génération logicielle uniquement ; n'inventez jamais les clés à la main.

Facture Peppol + OGM = order-to-cash fermé

CoucheMécanismeCe qui s'automatise
Échange de facturesPeppol / UBLComptabilisation de la facture (AP/AR)
Référence de paiementOGM sur la factureRapprochement de l'encaissement à cette facture
Flux bancaireCODA / camt.053Import des mouvements avec remise structurée

Mise en place pratique :

  1. Générer un OGM par facture ouverte à la finalisation.
  2. Le placer dans les champs de moyens de paiement / remise structurés et sur le bloc de paiement lisible.
  3. Demander au client de le recopier à l'identique.
  4. Configurer l'import bancaire pour prioriser la remise structurée.
Sans OGMAvec OGM
Matching par montant + nomMatching par référence exacte
Factures au même montant entrent en collisionChaque facture reste unique
Peppol comptabilise ; trésorerie manuellePeppol comptabilise ; la banque solde l'AR

L'OGM identifie l'instruction de paiement, pas le montant. Remises groupées et notes de crédit restent des exceptions. Rôles des documents : facture, note de crédit et devis. Contexte d'obligation : obligation belge de e-facturation structurée (2026).